你好,同學。金額寫不含稅,然后寫上稅率即可
老師賬上暫估100萬,合同簽訂的是不含稅,對方給我們開普票,他是按合同開還是含稅總金額
簽訂合同金額50萬(不含稅),支付完畢后對方給我們開50萬的專票,但是稅金由我們承擔,我們需要再支付給對方稅金款,這種合同怎么簽?
我們是總包方,簽訂了一個專業(yè)分包合同,約定合同金額是50萬,其中90%材料,10%人工。那么對方開給我們50萬工程款發(fā)票,我們能一次性把50萬支付給對方嗎?怎么區(qū)別材料和人工呢?
老師,我們支付對方100萬,對方給我們開具100萬的發(fā)票,但是合同簽訂的金額是50萬。可以么?因為另外50萬需要通過B公司來返款。
老師,合同 發(fā)票 付款金額不一致可一么? 例如 我們支付對方100萬,對方給我們開具100萬的發(fā)票,但是合同簽訂的金額是50萬??梢悦??因為另外50萬需要通過B公司來返款。 這種情況有什么風險
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那之后我們要支付稅金給對方,對方只開50萬的稅票
你好,同學。你到時候支付即可,也可以一次性支付
那我們支付的金額 會是50萬+ 50/1.06*0.06=28301.87=528301.87元 但實際我們只取得價稅合計50萬的專票
你好,同學,這個取決于你們協(xié)商的結(jié)果,你把差額入費用即可
用別的發(fā)票代替?
你好,同學,你可以直接入財務費用
不需要發(fā)票,直接入財務費用嗎
你好,同學,入了財務費用可以不用發(fā)票,你具體操作再看一下以前你們怎處理,你參考,因為這樣不是很合規(guī),我說到這兒