你好,生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅的,在自然人電子稅務局里面。
那3.31日之前匯算清繳,也是在電子稅務局嗎,還是個人所得稅那個APP啊
老師,所得稅匯算清繳在電子稅務局的那個模塊進入
請問個體工商戶的經(jīng)營者,也需要在個人所得稅APP辦理匯算清繳嗎?還是只在自然人電子稅務局辦里匯算清繳納就可以了?
老師好,查賬征收的個體戶都需要在3.31之前在電子稅務局做匯算清繳嗎
個體工商戶22年拿到執(zhí)照,一直沒用用過電子稅務局,25年才在電子稅務局報道,之前也沒有交過個人所得經(jīng)營所得的稅,那25年3.31之前還要匯算清繳24年的個人所得經(jīng)營所得嗎?目前也沒收到稅務的提示電話。然后去自然人稅務局申報又提示一直沒申報過經(jīng)營所得a表
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結轉 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結轉應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉入未交增值稅: - 借記“轉出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結轉留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
我們是個體工商戶,上個老師說年底的時候,有個年度匯算清繳,在3.31之前,在電子稅務局?
你好,自然人電子稅務局里面。