在自然人電子稅務(wù)局辦里匯算清繳納就可以了
請問,個(gè)體工商戶已經(jīng)報(bào)送了增值稅,在進(jìn)行本年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以零申報(bào)嗎?個(gè)體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí),所塡寫的年度收入,要和在國稅電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí)的收入一致嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局里個(gè)體工商戶經(jīng)營所得的匯算清繳的怎么更正申報(bào)
請問經(jīng)營所得匯算清繳是在電子稅務(wù)局上辦理還是在個(gè)人所得稅扣繳端辦理,
老師,個(gè)體工商戶,每季度在自然人電子稅務(wù)局里報(bào)稅就可以了吧,匯算清繳是在手機(jī)APP上操作的,還有什么稅需要報(bào)嗎
請問個(gè)體工商戶的經(jīng)營者,也需要在個(gè)人所得稅APP辦理匯算清繳嗎?還是只在自然人電子稅務(wù)局辦里匯算清繳納就可以了?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項(xiàng)銷項(xiàng)開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對方6月份開了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計(jì)分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的啊?
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?