你好,你看一下,他的收入是不是小于累計(jì)扣除費(fèi)用?
我們公司要為一名員工承擔(dān)他的19年個(gè)稅,這名員工19年一共在三家公司呆過,第一家和我們沒關(guān)系,第二三家全部是我們集團(tuán)旗下的,現(xiàn)在他個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)30萬的個(gè)稅,我們要算出他來我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補(bǔ)稅額,就是他自己應(yīng)承擔(dān)的個(gè)稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個(gè)稅,然后,他實(shí)際交了多少個(gè)稅,算出這個(gè)差額,是我們公司要承擔(dān)的,來我司后,換公司應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔(dān),就是第一家不考慮,當(dāng)他在此之明沒有工作,來我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計(jì)了,稅就交的少了,然后這個(gè)差額,就是我們公司要給他的。
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)啊?
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個(gè)公司之前是轉(zhuǎn)一部分公帳,轉(zhuǎn)一部分私賬給到員工的卡上,現(xiàn)在把員工調(diào)撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現(xiàn)在我也要給他們轉(zhuǎn)一部分公帳一部分轉(zhuǎn)私賬嗎? 除了報(bào)銷部分費(fèi)用外還有沒有其他的方法可以不交個(gè)稅了,報(bào)銷的費(fèi)用有沒有限制的呀?馬上要到發(fā)工資的時(shí)候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
老師,我有個(gè)員工,他補(bǔ)發(fā)之前的工資,他應(yīng)發(fā)48950元,我將他的信息導(dǎo)入電子稅務(wù)局,綜合所得申報(bào),查個(gè)稅,最后結(jié)果出來,我們?nèi)镜娜硕疾挥媒粋€(gè)稅了,我之前全公司的人有部分要交個(gè)稅的,已經(jīng)出來了?,F(xiàn)在又將他的工資導(dǎo)進(jìn)去,現(xiàn)在全部不用交了,我要怎么處理
老師們,請(qǐng)教一個(gè)問題,員工以工資薪金形式領(lǐng)取的提成,該員工離職后,出現(xiàn)退貨,那邊他的提成也該退出來,現(xiàn)在是他把該退出來的提成交到公司了,我們就是紅沖之前的應(yīng)付職工薪酬。那他之前交得個(gè)稅怎么弄哦,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也要提交該員工的工資么?該怎么申報(bào)這個(gè)員工的工資個(gè)稅問題?退稅的話稅務(wù)局一般不會(huì)退的吧。
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
他的應(yīng)該是,但是其他員工不是呀
怎么連其他人的都不用交,就奇怪了
你可以都看下明細(xì)的 累計(jì)扣除費(fèi)用多少