您好同學(xué),規(guī)范的做賬是不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)最好分開(kāi)寫(xiě),您開(kāi)的寫(xiě)在一張憑證上是不是因?yàn)闅w集的是個(gè)科目?也許她是為了方便節(jié)約時(shí)間。管理費(fèi)用是要寫(xiě)在借方,如果是沖銷也應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)沖銷。做會(huì)計(jì)的話學(xué)會(huì)記賬再學(xué)會(huì)報(bào)稅。
老師您好,我看我們代賬會(huì)計(jì)把不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做在一張憑證上面,而且報(bào)銷時(shí)管理費(fèi)用寫(xiě)在了貸方,管理費(fèi)用屬于損益類科目,左損有益,有費(fèi)用不是應(yīng)該在借方嗎?還有我想了解下,做會(huì)計(jì)是先記賬還是先報(bào)稅,一個(gè)順序是怎樣的,我買了實(shí)操還沒(méi)有來(lái)得及去學(xué)習(xí),想先了解下,謝謝老師解答下!
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問(wèn)題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒(méi)有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問(wèn)題是:本年利潤(rùn)科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來(lái)又覺(jué)得不太對(duì),就問(wèn)了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說(shuō)是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對(duì)方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來(lái)了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營(yíng)狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒(méi)有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒(méi)有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的 好的.謝謝
老師,我單位2022年3月購(gòu)買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師您好, 我剛剛承包一家新成立的小規(guī)模企業(yè)的外賬,接下來(lái)我是否需要? 1,首先是要購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件,然后建賬。 2,要不企業(yè)所對(duì)應(yīng)的所有進(jìn)銷存以及所涉及的各項(xiàng)成本和費(fèi)用都要在財(cái)務(wù)軟件中做記賬憑證賬務(wù)處理。 3,并且每個(gè)季度編制財(cái)務(wù)報(bào)表再申報(bào)納稅嗎。 麻煩老師指導(dǎo)一下,因我只是考了初級(jí)會(huì)計(jì)證及看了實(shí)操課程,沒(méi)有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),萬(wàn)分感謝
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫(xiě)下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
好的,我改天再系統(tǒng)的看下她做的帳,又不懂的再來(lái)請(qǐng)教,我感覺(jué)做會(huì)計(jì)真不是一個(gè)簡(jiǎn)單的事凡事都要小心,一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了都很麻煩,有時(shí)候我看她做的憑證上都只有貸方金額,沒(méi)有借方余額,他也是買的軟件做賬,之前的會(huì)計(jì)就專業(yè)些,現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)她沒(méi)有總分類賬和明細(xì)分類賬,只有三欄式帳,而且申報(bào)表也沒(méi)有打印出來(lái)!
嗯,是的,要學(xué)習(xí)就要系統(tǒng)專業(yè)些才對(duì)!做好才能為企業(yè)提供更好的服務(wù)才能讓自己更加優(yōu)秀。加油!