你好? ? ? ? ?借固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)? 貸? 銀行存款? 營業(yè)外收入? ?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我公司新成立從別的公司買過來廠房和土地,沒有發(fā)票,現(xiàn)想通過資產(chǎn)評估入賬,但資產(chǎn)評估土地和廠房價值都高于購買價值,這種情況應(yīng)該如何入賬呢?會計分錄怎么做?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師您好,請問一下一般納稅人公司名下有一個無形資產(chǎn)~土地使用證,當時為了辦這個證花的費用有票的都計入無形資產(chǎn)了,有些沒發(fā)票的就沒做賬,這中級間也有一些隱形開支?,F(xiàn)在這個無形資產(chǎn)賬面價值是70萬,但是實際這個土地證的市場價值達到1000萬了。假如我們現(xiàn)在找了第三方評估機構(gòu)去評估成1000萬。這個賬務(wù)處理該怎么操作?
老師,我想請教您一個問題,因為有股東想用土地使用權(quán)入股,當時購買土地必須有個營業(yè)執(zhí)照,所以就注冊了個人獨資企業(yè),個人獨資企業(yè)名下就一塊地。最近開發(fā)了才產(chǎn)生其他數(shù)據(jù)。現(xiàn)在的情況是這樣,有其他股東想投資進來,但是個人獨資企業(yè)他們進不來,于是就想著成立新公司的有限公司,讓個獨企業(yè)的股東以土地入股。土地使用權(quán)有賬面價值跟評估價,差1200萬。賬面價值3000萬元,評估1800萬元。當時幾年前故意做個假評估繳納少一點出讓金而已?,F(xiàn)在他們要成立新公司,有個股東只承認1800萬評估價入股等于折價了。
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預(yù)收賬款其實是應(yīng)計入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
高出一千多萬也計入營業(yè)外收入嗎?
你好? ? 這個是買來的話 是的 這會影響你所得稅的哦??
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??