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老師,我們上個月賣出去的產(chǎn)品沒給開發(fā)票,這個月開的發(fā)票,我上個月做的是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ,這個月我收到奶款了發(fā)票也開了,需要把上個月的這個分錄紅沖,然后重新入賬嗎

2021-06-28 14:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 14:22

同學你好 對的 這個可以的

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同學你好 對的 這個可以的
2021-06-28
你沖減錯誤的,然后按正確的,這樣差額就會形成應收賬款的
2020-05-05
對的,同學,未開票記入主營業(yè)務收入——未開票收入
2023-03-15
同學你好 這個可以的
2023-03-15
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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