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老師,我們公司買的軟件總價是 12萬,我們現(xiàn)在按開具的發(fā)票只支付30%的款項3.6萬,您看下我的分析,那我本月做無形資產(chǎn)攤銷是按哪個金額來攤銷?!

老師,我們公司買的軟件總價是 12萬,我們現(xiàn)在按開具的發(fā)票只支付30%的款項3.6萬,您看下我的分析,那我本月做無形資產(chǎn)攤銷是按哪個金額來攤銷?!
2021-06-28 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-28 13:24

你好!按全額全額進行攤銷12萬。

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快賬用戶3689 追問 2021-06-28 13:25

不需要扣除稅款嗎?

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快賬用戶3689 追問 2021-06-28 13:25

現(xiàn)在開票也只給我開了3.6萬的票呀?

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齊紅老師 解答 2021-06-28 13:26

你好!未取得發(fā)票稅金你沒法扣,取得發(fā)票后調整剩余年度攤銷金額就可以。

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快賬用戶3689 追問 2021-06-28 13:28

現(xiàn)在我已經(jīng)取得了我支付的那3.6萬的發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-06-28 13:29

你好!把稅金部分扣除就可以。

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快賬用戶3689 追問 2021-06-28 13:29

稅額是4141.59,要減去稅額嗎?也就是先用115858.41來攤銷?

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齊紅老師 解答 2021-06-28 13:30

你好!是的,有發(fā)票的扣除稅金后金額攤銷

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你好!按全額全額進行攤銷12萬。
2021-06-28
您好,這個的話,是現(xiàn)在開始攤銷的
2024-06-05
你好 建議重開正確發(fā)票 記無形資產(chǎn)科目? 10年?
2023-03-07
您好,借無形資產(chǎn)負數(shù) 借以前年度損益調整(如果攤銷記入到了損益類科目)負數(shù) 借以前年度損益調整(去年應該負擔的金額) 借管理費用等(今年應該負擔的金額)
2025-01-01
你好? ? ?3月做 :借應付賬款貸銀行存款 4月做 :借無形資產(chǎn)貸 應付賬款 。? ? 4月開始做分攤??
2021-03-17
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