你好 之前沒(méi)有虧損的 100萬(wàn)*2.5%加120*10%-第一季度預(yù)繳
老師,附件有我公司2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及2020年8月的財(cái)務(wù)報(bào)表,麻煩幫忙算一下我們公司截止8月份大概要繳納多少企業(yè)所得稅?謝謝!
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬(wàn)多的所得稅,1-6利潤(rùn)總額35萬(wàn) 1到9月利潤(rùn)總額是20萬(wàn)第三季度不交所得稅。 1到12月利潤(rùn)總額是10萬(wàn)第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時(shí)候怎么算呢?全面應(yīng)交所得稅10×0.05=5000 實(shí)際繳納了1.75萬(wàn) 退稅1.75萬(wàn)-5千對(duì)嗎
老師,我們1到6月的利潤(rùn)總額有220萬(wàn),那企業(yè)所得稅這個(gè)月要繳納多少,麻煩老師幫我算下,謝謝
老師麻煩幫我算下這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,我們是小微企業(yè),上季度已繳納企業(yè)所得稅8636.11。需要經(jīng)過(guò),謝謝
總包金額:400萬(wàn) (含稅3%) 分包金額:含稅300萬(wàn)(含稅3%),都是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那總包這一塊預(yù)繳企業(yè)所得稅是怎么算的,麻煩老師幫我看下哦,謝謝老師
項(xiàng)目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是間接費(fèi)用,裝修費(fèi)合適?
其他應(yīng)付款可以對(duì)沖庫(kù)存嗎
對(duì)方開票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,怎么辦,老師
請(qǐng)問(wèn),我更正24年出口發(fā)票,改為內(nèi)銷,需要注意什么
內(nèi)部企業(yè)之間借款計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調(diào)整同一個(gè)庫(kù)存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個(gè)調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)賬面預(yù)收掛了5萬(wàn)(當(dāng)時(shí)備注是往來(lái)款),銀行存款2萬(wàn),未分配負(fù)數(shù),有庫(kù)存,現(xiàn)清賬,這5萬(wàn)可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因?yàn)橥嘶氐脑掑X不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時(shí)候也還是欠著其他應(yīng)付款,開票的話要交6%全額的銷項(xiàng)稅(沒(méi)有進(jìn)項(xiàng))
老師,自閉癥康復(fù)機(jī)構(gòu),開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤(rùn)300萬(wàn)以上所得稅繳納的幾個(gè)點(diǎn)?有減半優(yōu)惠嗎?
購(gòu)買軟件產(chǎn)品100000元,收到國(guó)家補(bǔ)貼60000元,60000元入什么費(fèi)用?
現(xiàn)在不是減半征收企業(yè)所得稅嗎?
我們是小微企業(yè)
你好 本來(lái)100萬(wàn)的利潤(rùn)5% 現(xiàn)在不是2.5%了 給你寫了
你就安之前沒(méi)虧損算,我要金額,不要公式
第一季度交了多少稅款沒(méi)有交的情況下14.5萬(wàn)