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Q

請問月底結(jié)轉(zhuǎn)時時候少結(jié)了一萬,如何做賬?

2021-06-28 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 09:19

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)成本少,結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

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快賬用戶3152 追問 2021-06-28 09:21

不是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是按實(shí)際價格結(jié)轉(zhuǎn)吧?轉(zhuǎn)款時對方優(yōu)惠了1萬,這個是不是直接沖財務(wù)費(fèi)用呀?

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齊紅老師 解答 2021-06-28 09:22

你好,可以沖財務(wù)費(fèi)用里面的。

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你好,是結(jié)轉(zhuǎn)成本少,結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2021-06-28
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-11-05
您好! 1.結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用的原輔材料, 借:生產(chǎn)成本(主要材料) 借:制造費(fèi)用(輔助材料) 貸:原材料 2.結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用, 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 3.結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 4.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 5.結(jié)轉(zhuǎn)損益(收入) 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 6.結(jié)轉(zhuǎn)損益(費(fèi)用) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:管理費(fèi)用 貸:營業(yè)費(fèi)用 貸:財務(wù)費(fèi)用等等 7.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-12-28
同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
2025-10-23
你好,這個沒有固定的,一般80%一點(diǎn)點(diǎn)。
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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