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Q

某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。9月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)向山雁公司購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價、稅款分別為255000元 33150元。材料已入庫,貨款已通過銀行支付 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接購進農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準的收購憑證上注明的價款為 160000元,貨款已支付,農(nóng)產(chǎn)品已入庫。 (3)銷售產(chǎn)品1000件給興隆公司,專用發(fā)票注明價稅分別為480000元、62400元;同 時收取包裝物押金10000;貨已發(fā),已收齊貨款 (4)經(jīng)股東大會同意,將100件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工。 (5)購進的原材料因保管不善發(fā)生變質(zhì),損失價值20000,增值稅款2600元 (6)銷售產(chǎn)品800件給昌盛公司,不含稅貨款價值200000元2b0 (7)收到投資者投入原材料一批,專用發(fā)票上注明價稅款分別為120000,15600元, 材料入庫。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算該企業(yè)9月份銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出額,應(yīng)納增值稅

2021-06-27 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-27 15:23

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:37

業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額33150

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:37

業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額160000*9%=14400

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:38

業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算62400

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:39

業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算100*480*13%=6240

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:39

業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是2600

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:39

業(yè)務(wù)6銷項稅額的計算200000*13%=26000

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:40

業(yè)務(wù)7可以抵扣進項稅額是15600

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:40

計算該企業(yè)9月份銷項稅額 62400+6240+26000=94640

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:41

計算該企業(yè)9月進項稅額 33150+14400+15600=63150

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:42

計算該企業(yè)9月進項稅額轉(zhuǎn)出2600

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齊紅老師 解答 2021-06-27 15:43

計算該企業(yè)9月份應(yīng)交增值稅 94640-(63150-2600)=34090

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-06-27
您好 請問您有什么疑問
2021-12-29
同學你好 銷項稅額=150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13% 進項稅額=17加30*10% 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額;
2021-12-16
同學你好 問題不完整
2022-12-26
您好 銷項稅額150*0.13%2B12*1.1*0.13%2B5.65/1.13*0.13=21.866 進項稅額13%2B40*0.1=17 應(yīng)納稅額21.866-17=4.866
2022-12-06
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