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上個月采購未收到發(fā)票,已按預(yù)估的成本結(jié)轉(zhuǎn),本月收到發(fā)票有小額差異,請問怎么做賬調(diào)整

2021-06-26 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 10:30

差額補結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以

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快賬用戶4431 追問 2021-06-26 10:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:35

好的,客氣,幫到你就好

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差額補結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2021-06-26
您好,原材料或者庫存商品,需要調(diào)整差異。同時調(diào)整成本科目。 不建議直接調(diào)整成本【雖然結(jié)果是一樣的,但是還是建議體現(xiàn)過程】
2020-09-22
您好,如果暫估入庫跟發(fā)票的金額不一致的,成本是需要調(diào)整的,根據(jù)差額調(diào)整成本
2020-09-18
同學(xué) 你好,先沖減上個月暫估的金額。 再根據(jù)發(fā)票的金額入賬。
2021-11-19
差異的2元在三月分直接沖銷了就行
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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