你好,這個做借原材料 貸其他業(yè)務收入 應交增值稅
老師 幫我看一下 這個寫的會計分錄對不對 ,學完有點懵懵的. 老師教的都會 一到自己就不會寫了. 幫我看看 如果有錯誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網頁版轉到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
那車間退回的廢料怎么做
借原材料? ?貸生產成本,
第一個問題做其他業(yè)務收入,那供應商入庫這個金額要哪個科目,是不是還要做一個分錄
你們這個交易金額不對等嗎,這個對等就按這個其他業(yè)務收入 加應交增值稅之和
是金額不對等,正常入庫金額70元左右,按銅價計算的 ,廢的角料還給供應商,在入庫時就是4元的加工費,有時候我角料沒有,但他送過來還是按加工4元入庫,角料先欠著,以后有了在還給他,所以有點亂不知道該怎么做
借原材料 貸其他業(yè)務收入 應交增值稅? 貸應付賬款,還需要付款掛這個,
老師是這個意思嗎 ,原材料金額是加工費金額+廢銅的金額,貸就是應付賬款+其他業(yè)務收入,那那個廢銅怎么出庫做分錄
原材料金額是加工費金額 廢銅的金額和你還需要支付金額之和,個廢銅怎么出庫做分錄 這個做借其他業(yè)務成本,貸原材料-廢銅 這個之前需要=算出來這個成本,借原材料廢銅 貸生產成本
原材料金額是加工費金額 廢銅的金額和你還需要支付金額之和,老師我沒明白這句話的意思,其他業(yè)務收入金額是怎么算的,應付賬款應該是又送過來入庫加工的金額
其他業(yè)務收入 是加工收入不含稅,和這個廢銅 銷售這個收入金額,?
你這個還是看不明白全部分開做,借應收 貸其他業(yè)務收入-廢銅,加工費,貸應交增值稅,這個明白不,購買對方的,材料,借原材料,貸應付賬款 這個懂吧,之后再做借應付賬款,貸應收 這個相互抵減,
還有點懵,這加工費是我直接材料的價格吧,不管進價是70還是4元,月底直接加權平均做,其他業(yè)務收入月底結轉直接抵
,是不是對方發(fā)給你們給你們加工是不是這種 ,a公司發(fā)材料a給你們加工 ,a公司銷售材料b給你們公司,你們收取加工費 和這個廢銅角料賣給a公司,是不是這種業(yè)務,
我們是生產配件的,從a公司采購銅生產好產品在銷售給b公司,就是生產中有產生銅角料 ,就直接把角料還給a公司在加工成銅在送過來,中間收取加工費,但是銅要還給他。
從a公司采購銅生產好產品在銷售給b公司 那這個不是采購吧,對方是不是委托加工,對方提供材料,你們只需要加工是不是?中間只有這個收取加工費是不是?
不是這樣子的,a公司是我們的供應商,他是買銅材的,b公司是我們找的客戶,他下什么單我們做好賣給他,就是生產中的廢銅我們賣給別人不劃算,就和a公司達成協(xié)議還給他,在送好的銅給我們 ,送一百斤我們就還一百斤銅給他
先不管b公司,你這個先看a公司,和a公司達成協(xié)議還給他,在送好的銅給我們 ,送一百斤我們就還一百斤銅給他 a公司賣給你們,借原材料-銅 貸應付賬款a ,這個產生廢銅做借借原材料-廢銅貸生產成本 這個還給a 換新銅過來,做借應付賬款a 貸其他業(yè)務收入廢銅 應交增值稅,這樣步驟,之后再做對b就可以
我有點明白了,謝謝老師 ,我下午在看著做一下,太感謝老師了
我根據你描述應該是這么一個流程吧,要是不對再說哈
就直接把角料還給a公司在加工成銅在送過來,中間收取加工費, 這個是不是a公司收取這個加工費找你們?