您好,互相開票?就是外部收入做子公司?
你好?我們有個(gè)子公司在杭州,母公司在無錫,當(dāng)時(shí)發(fā)生成本收入全放在母公司,領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在讓放子公司去,互相開票,怎么開比較合理呢,我準(zhǔn)備母公司墊付的成本費(fèi)用開服務(wù)費(fèi)給子公司的,發(fā)現(xiàn)母公司當(dāng)時(shí)開給客戶的收入也是開的服務(wù)費(fèi),物流輔助服務(wù)*服務(wù)費(fèi),我們是做物流的,要不我子公司開配送費(fèi)給母公司,不知道這樣做是否合理,麻煩老師給建議
現(xiàn)在是子公司的業(yè)務(wù),母公司和外面簽的合同,收的錢,對方開的發(fā)票也是給母公司。假如收到5萬學(xué)費(fèi),給對外代我們培訓(xùn)的學(xué)校支付4萬學(xué)費(fèi),剩一萬給子公司。怎么處理可以讓母公司只是代收代付費(fèi)用,而不用把收入成本記到母公司的?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費(fèi),現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了,有一筆庫場使用費(fèi),下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務(wù)庫場使用費(fèi),現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費(fèi)用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票???是開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢,這個(gè)錢相當(dāng)于是實(shí)報(bào)實(shí)銷
老師,你好,我們公司有一個(gè)全資子公司,子公司主要是給某公司提供服務(wù),這個(gè)服務(wù)費(fèi),母公司計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。子公司則確認(rèn)為收入(子公司直接為這個(gè)服務(wù)而產(chǎn)生的員工工資社保公積金計(jì)入成本,而公司內(nèi)勤人員則計(jì)入管理費(fèi)用)。那做合并報(bào)表時(shí),合并抵消分錄怎么寫呀?(母公司每個(gè)月付子公司服務(wù)費(fèi)是8萬,母公司把這8萬都確認(rèn)為銷售費(fèi)用,子公司把這8萬確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入,其中計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的薪酬費(fèi)用是4萬,計(jì)入管理費(fèi)用的薪酬費(fèi)用是2萬)
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外,86萬服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬 借:應(yīng)付賬款 43.5萬 (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸:銷售費(fèi)用 86萬 (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬 貸:長期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
就杭州店加的收入放子公司去
子公司給母公司開發(fā)票
您好,那是可以操作的,
您好,看子公司是否具備相關(guān)經(jīng)營范圍
如果審計(jì)的時(shí)候就這個(gè)表能說的過去嗎,所有支付憑證收入憑證,全在母公司的附件里
您好,那是不可以的,收入成本需要配比
那有什么方法可以合理通過審計(jì)
您好,就是杭州公司對應(yīng)成本費(fèi)用,在杭州公司核算