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用于退稅的發(fā)票當(dāng)月已勾選確認了,無法撤銷,在開具紅字信息表時選擇了已抵扣,那么下月增值稅申報表要怎么填呢

2021-06-25 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-25 22:57

同學(xué)你好 這個紅沖就可以了

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快賬用戶7822 追問 2021-06-26 11:31

那么增值稅申報表要怎么填呢?進項轉(zhuǎn)出的話我是退稅的,不抵扣

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齊紅老師 解答 2021-06-26 11:38

需要重新開才可以,出口退稅的要選擇退稅不抵扣

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快賬用戶7822 追問 2021-06-26 11:52

已經(jīng)重新開了,問題就是紅字發(fā)票要怎么申報增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 16:32

紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,附表二進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7822 追問 2021-06-26 17:39

但是發(fā)票是出口退稅的,如果進項轉(zhuǎn)出是不是變成要交稅了?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 19:45

你不是重新開發(fā)票了嗎?紅沖了的肯定要轉(zhuǎn)出,你之前本來就勾選錯了

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同學(xué)你好 這個紅沖就可以了
2021-06-25
你好,有效的 正常的,你開了負數(shù)發(fā)票之后,他撤銷不了的。
2021-10-28
去稅局大廳申報這個,給對方說勾選錯誤了,
2021-02-03
你好,你看下你選擇了未抵扣它可以的吧
2023-02-24
你這邊抵扣那這個次月申報選擇附表2 這個20欄進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,
2020-12-25
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