你好,多出來(lái)0.08元,做營(yíng)業(yè)外收入處理就是了?
#提問(wèn)#,老師,我們收客戶款項(xiàng)的時(shí)候,實(shí)際應(yīng)收5.12,但是客戶給我們打來(lái)了5.2,多出來(lái)0.8元怎么做賬呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬(wàn),但是客戶想跟銀行貸款120萬(wàn),于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬(wàn),我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬(wàn),但后續(xù)我們需要把多出的20萬(wàn)轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說(shuō)可以把這20萬(wàn)作為往來(lái)賬處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么做為往來(lái)賬處理的?
請(qǐng)問(wèn),我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬(wàn),但是客戶想跟銀行貸款120萬(wàn),于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬(wàn),我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬(wàn),但后續(xù)我們需要把多出的20萬(wàn)轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說(shuō)可以把這20萬(wàn)作為往來(lái)賬處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么做為往來(lái)賬處理的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年我有一家開(kāi)票的應(yīng)收賬款掛錯(cuò)客戶裝訂賬本了。這個(gè)沒(méi)有影響吧? 還有一個(gè)客戶打款給我們備注往來(lái)款,我掛了往來(lái),我們實(shí)際上有開(kāi)發(fā)票給這個(gè)客戶。這是我們應(yīng)該收款的。這個(gè)要怎么調(diào)整分錄吖
老師我們賣給客戶飼料,本來(lái)應(yīng)該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說(shuō)扣了我們20元皮重,我應(yīng)收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)發(fā)票類目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
老師,公司辦公室裝修,支付裝修費(fèi),開(kāi)的是普票,這怎么做賬呀
你好,公司辦公室裝修,支付裝修費(fèi),開(kāi)的是普票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
老師,總共金額是14500元,能直接做管理費(fèi)用-裝修費(fèi)嗎?
你好,公司辦公室裝修,支付裝修費(fèi),開(kāi)的是普票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目? 需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算,然后按一定的期限攤銷才是的?
那我不知道款項(xiàng)有沒(méi)有付完,好像款項(xiàng)發(fā)哦付50%,攤銷我按照多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行攤銷呢
你好,攤銷期限是自行估計(jì)的,比如3年?
老師、公司員工開(kāi)公車,撞到后面電動(dòng)車,走了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司打款給我們公司350,這怎么做賬呀、之后我們又把錢(qián)給員工了,因?yàn)樗麎|付賠償給電動(dòng)車車主,這筆付款怎么做賬呀
你好 保險(xiǎn)公司打款給我們公司350,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 之后我們又把錢(qián)給員工了,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款