借應收貸主營業(yè)務收入這么做的嗎 可以調整的
#提問#老師好,有個同行客戶,有一些往來款掛在其他應收款的。那么后期這個客戶要給我們開票的,我們的應付款,能不能在其他應收款沖掉呢
請問往來單位給我們打款用錯賬戶名,掛了能有一年的賬了,想讓我們退回去,換個賬戶打進來,這筆錢我們也一直沒有開過發(fā)票,這種的話用出什么手續(xù)退回去嗎?
老師又給問題我們去年給客戶來了一賬8800的發(fā)票,賬上還有900是今年付款的沒有開發(fā)票,客戶讓我們開7900的紅字發(fā)票。這個賬怎么做平
老師,請問一下去年我有一家開票的應收賬款掛錯客戶裝訂賬本了。這個沒有影響吧? 還有一個客戶打款給我們備注往來款,我掛了往來,我們實際上有開發(fā)票給這個客戶。這是我們應該收款的。這個要怎么調整分錄吖
我們上個月有政府補貼 我們單位沒有資質 得在別的企業(yè)往外開機動車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們去另一家企業(yè)刷這個車款 另一家企業(yè)把錢就轉到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉過來的錢就是走一下賬 因為我們開專票給他們了
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們如何賬務處理?計入什么科目?需要納稅調整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調整 借方:以前年度損益調整 貸方:利潤分配 納稅調增是調整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
借應收貸主營業(yè)務收入這么做的嗎 是的,往來款那個 借銀行存款貸其他應付款 能不能借其他應付款。貸應收賬款 這樣平掉呢?
還有一個假如,本來是借應收賬款-1 應收賬款2的,但是我掛成兩個都是借應收賬款1了,賬本裝訂了, 我是去改去年的賬,賬本不理了。還是說今年調整一下客戶 借應收賬款2 貸應收賬款1 還是咋整不理啊。
借應收賬款,正確的貸應收賬款錯誤的
那我要怎么辦吖?去年的掛錯客戶了,本來是賬平了的。賬本也裝訂了
你在這個月調整就行,借應收賬款正確的,帶應收賬款錯誤的,這不錯誤的不就紅沖了。
還有客戶的,掛到了往來款。借銀行存款 貸其他應付款 開票借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 本來賬平的,現在變成都不平了
那你借應收賬款,貸其他應付款
好的。老師
不用客氣,工作愉快。
那你借應收賬款,貸其他應付款 好像是借其他應付款,貸應收賬款吧? 又借應收賬款 應收賬款變多了
你好,借其他應付款,貸應收賬款 這個
這樣子修改應該是沒問題的吧,不然重新裝訂賬本很麻煩,其實也不影響去年的報表吖,
哦沒有關系的,二級科目是一個就行,直接對沖。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。