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老師,請問一下去年我有一家開票的應收賬款掛錯客戶裝訂賬本了。這個沒有影響吧? 還有一個客戶打款給我們備注往來款,我掛了往來,我們實際上有開發(fā)票給這個客戶。這是我們應該收款的。這個要怎么調整分錄吖

2022-12-27 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 18:15

借應收貸主營業(yè)務收入這么做的嗎 可以調整的

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快賬用戶8443 追問 2022-12-27 18:24

借應收貸主營業(yè)務收入這么做的嗎 是的,往來款那個 借銀行存款貸其他應付款 能不能借其他應付款。貸應收賬款 這樣平掉呢?

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快賬用戶8443 追問 2022-12-27 18:28

還有一個假如,本來是借應收賬款-1 應收賬款2的,但是我掛成兩個都是借應收賬款1了,賬本裝訂了, 我是去改去年的賬,賬本不理了。還是說今年調整一下客戶 借應收賬款2 貸應收賬款1 還是咋整不理啊。

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齊紅老師 解答 2022-12-27 18:32

借應收賬款,正確的貸應收賬款錯誤的

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快賬用戶8443 追問 2022-12-27 18:49

那我要怎么辦吖?去年的掛錯客戶了,本來是賬平了的。賬本也裝訂了

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齊紅老師 解答 2022-12-27 18:50

你在這個月調整就行,借應收賬款正確的,帶應收賬款錯誤的,這不錯誤的不就紅沖了。

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快賬用戶8443 追問 2022-12-27 18:50

還有客戶的,掛到了往來款。借銀行存款 貸其他應付款 開票借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 本來賬平的,現在變成都不平了

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齊紅老師 解答 2022-12-27 18:52

那你借應收賬款,貸其他應付款

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快賬用戶8443 追問 2022-12-28 09:13

好的。老師

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:13

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8443 追問 2022-12-28 09:25

那你借應收賬款,貸其他應付款 好像是借其他應付款,貸應收賬款吧? 又借應收賬款 應收賬款變多了

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:26

你好,借其他應付款,貸應收賬款 這個

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快賬用戶8443 追問 2022-12-28 09:29

這樣子修改應該是沒問題的吧,不然重新裝訂賬本很麻煩,其實也不影響去年的報表吖,

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:30

哦沒有關系的,二級科目是一個就行,直接對沖。

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快賬用戶8443 追問 2022-12-28 10:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:58

不用客氣,工作愉快。

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借應收貸主營業(yè)務收入這么做的嗎 可以調整的
2022-12-27
學員你好,如果是開票的是屬于你掛賬的科目,是可以沖掉的
2021-11-10
同學你好 他們可能在審計
2024-04-11
實際就是打錯嗎?如果是的話你直接退回就行,備注退款。
2022-03-24
你好,你這個計入營業(yè)外支出當做壞賬處理。
2025-02-24
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