你好!一般是不計(jì)入固定資產(chǎn)原值的
自行建造,固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的工程物資盤虧為什么是計(jì)入當(dāng)期損益而不是沖減成本
實(shí)際工作中,如果有需要安裝的固定資產(chǎn),已經(jīng)安裝好,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。并投入使用。但是發(fā)票隔了幾個(gè)月才來(lái),那在什么時(shí)候確認(rèn)入賬固定資產(chǎn)
如果員工培訓(xùn)是要使機(jī)器達(dá)到可使用狀態(tài),那該筆費(fèi)用不是要計(jì)入固定資產(chǎn)的成本的么?
我們自己研發(fā)機(jī)器、會(huì)購(gòu)買一些配件、通過(guò)自己的技術(shù)、組裝調(diào)試、最后組裝成功的機(jī)器是我們的研發(fā)成果、最后我們的這個(gè)機(jī)器是入固定資產(chǎn)、會(huì)給客戶做服務(wù)用、那么問(wèn)題來(lái)了、之前購(gòu)買的零配件是入在建工程、達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之后是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)、那么我怎么體現(xiàn)出我的研發(fā)費(fèi)用?(按理說(shuō)是在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的費(fèi)用都算固定資產(chǎn)內(nèi)的)還是說(shuō)折舊的時(shí)候體現(xiàn)?而且之前的零配件并不是每一件都是成功用于安裝上、也有很多廢棄的、如何入賬
購(gòu)買固定資產(chǎn)支付30w,另付運(yùn)費(fèi)1.5w,員工培訓(xùn)費(fèi)2w,為什么這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)不能計(jì)入成本?培訓(xùn)不是也是為了讓固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)嗎?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢,老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
那一般記到哪里?
你好一般是管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)