您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是發(fā)票記賬,
我去年收到一張發(fā)票5萬(wàn),去年成本帳上3萬(wàn),成本多了二萬(wàn),我可以把發(fā)票剩余的金額放在2021年做成本嘛?如何操作?
工程公司,2021年12月開(kāi)了一筆工程40萬(wàn),以開(kāi)票確認(rèn)收入,當(dāng)月暫估了成本5萬(wàn)票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來(lái),12萬(wàn),但是我在去年沒(méi)有暫估這12萬(wàn),這個(gè)怎么做分錄?
老師,我去年11月收到了一張代開(kāi)的材料成本發(fā)票,是6萬(wàn)多,我錯(cuò)誤入成本60萬(wàn),正好多入成本54萬(wàn),今年審計(jì)的發(fā)現(xiàn)了,去年我也轉(zhuǎn)成本了,我是這樣做的憑證,我還沒(méi)有匯算清繳呢,我該怎么調(diào)整呢
老師,比如我去年暫估成本100萬(wàn),在今年5月31號(hào)之前到票了就可以沖成本,那我怎么知道到這這個(gè)發(fā)票的成本就是我去年暫估的呢,或是我計(jì)提勞務(wù)費(fèi)入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道這個(gè)支付的就是去年的成本呢
小規(guī)模公司23年購(gòu)進(jìn)一批貨物金額是7萬(wàn),23年收到一張5萬(wàn)專用發(fā)票入成本,5萬(wàn)已銀行支付,今年6月份對(duì)方的原因非要把發(fā)票紅沖,在開(kāi)一張金額是7萬(wàn)的專票,我們銀行支付5萬(wàn)元,23年做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸:銀行5萬(wàn)。今年6月收到負(fù)數(shù)發(fā)票:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5萬(wàn) ,銀行存款 -5萬(wàn)。對(duì)方又給我們開(kāi)了一張7萬(wàn)的專票,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn) 貸:銀行7萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下,我們用不用去修改23年企業(yè)所得稅的年報(bào)報(bào)表?
老師 買的固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做賬
購(gòu)房人與房產(chǎn)證上的人一致,付款人不一致,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師你好,我剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)有1張23年的油票、2張19年的采購(gòu)進(jìn)票,共3張專用發(fā)票還未勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)如果之前入帳了,現(xiàn)在還能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?如果沒(méi)入賬,能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?
平板怎么登不上去了不是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,員工產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,生育津貼下來(lái)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
核定征收怎么填寫(xiě)增值稅比對(duì)異常情況說(shuō)明資料? 原因:今年個(gè)體戶單位2月開(kāi)增值稅給客戶,客戶是小規(guī)模公司抵扣不了,我就4月重新紅沖開(kāi)了普票,但是7月申報(bào)期比對(duì)不通過(guò)需要填寫(xiě)說(shuō)明資料?
公司是一般納稅人,主要是銷售混凝土的,現(xiàn)在公司沒(méi)業(yè)務(wù),把生產(chǎn)線對(duì)外租,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械設(shè)備租賃,如果開(kāi)設(shè)備租賃發(fā)票,是直接開(kāi)發(fā)票,還是要找專管員增加稅目
什么情況下當(dāng)月權(quán)益變動(dòng)等于當(dāng)月凈利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)兩年前沒(méi)計(jì)提的銀行貸款40萬(wàn)本金,今年補(bǔ)計(jì)提銀行貸款40萬(wàn)本金會(huì)影響到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?懂得老師專業(yè)回答,謝謝
公司想變更股權(quán),公司股權(quán)有老板和他女兒,當(dāng)時(shí)她女兒18現(xiàn)在想變更成別人這樣對(duì)她女兒有什么影響嗎?現(xiàn)在還沒(méi)畢業(yè)
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什么意思?
您好,就是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是看發(fā)票