你好,預(yù)付的工資計(jì)入其他應(yīng)收款,到期計(jì)提的時(shí)候再核減
老師你好 請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人工程有限公司 像項(xiàng)目上有些給了工資表我們從對(duì)公打款給工人了就記入 借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款 如果沒(méi)有給工資表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就記入 借:預(yù)付賬款 貸:銀錯(cuò) 負(fù)責(zé)人提供給我們財(cái)務(wù)工資表了再把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入待放。借方放勞務(wù)成本哈老師?
請(qǐng)問(wèn)預(yù)付給一項(xiàng)工程的工人工資怎么記賬,還有一種情況,就是預(yù)付給工人的工資是打給負(fù)責(zé)人然后再給工人,這個(gè)情況怎么記賬,
老師您好,公司支付人工費(fèi)10萬(wàn),但是這筆錢(qián)給了工人的總的負(fù)責(zé)人,也就是直接把錢(qián)打到這個(gè)負(fù)責(zé)人的賬戶上了,完了負(fù)責(zé)人給了我們一張工資表,這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)我們公司承保一個(gè)工程,對(duì)方每月付人工工資需要我們開(kāi)對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票過(guò)去,然后直接打款到工人賬戶上。這種情況該怎么做賬呢?
老師我們是建筑勞務(wù)裝修行業(yè),然后工人工資我計(jì)提了,可以老板付工資不是按全部工資給發(fā)放,只是先預(yù)支工資,這種情況我該怎么申報(bào)個(gè)人所得稅呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
就是說(shuō)不管是直接轉(zhuǎn)給工人還是轉(zhuǎn)給別人的預(yù)付工資都是做其它應(yīng)收款是吧?那預(yù)付工人生活費(fèi)也是這樣記賬對(duì)吧
是的,預(yù)付的相當(dāng)于先借給工人使用,到期用工資抵借款
那預(yù)付給別人的材料費(fèi)呢?這個(gè)是要下預(yù)付款是吧
對(duì),預(yù)付的材料費(fèi)就是預(yù)付賬款了