你好,只有按正規(guī)開收入的發(fā)票,才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
老師,我想問一下,就是說我們這個(gè)公司是搞建筑的,老板有,自己注冊(cè)了五六個(gè)公司吧,然后就是說他建筑這邊實(shí)際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個(gè)人,但是個(gè)人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個(gè)建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個(gè)發(fā)票那,所以我們現(xiàn)在就是說,我們想我們注冊(cè)有六個(gè)公司嗎?那有一個(gè)自然人的那個(gè)公司呢,是建筑可以,就是可以開這個(gè)磚和水泥這些的,如果說我這個(gè)開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個(gè)票有沒有風(fēng)險(xiǎn)?總的開出去是30多萬左右
稅局要來查賬,我們生產(chǎn)磚的,一直沒開過磚票出去,沒有磚的收入,如果不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品實(shí)際又沒有那么多磚,如果結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去了,那沒有磚的發(fā)票也說不過去,老師這要怎么解決好
稅局要來查賬,我們生產(chǎn)磚的,一直沒開過磚票出去,沒有磚的收入,如果不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品實(shí)際又沒有那么多磚,如果結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去了,那沒有磚的發(fā)票也說不過去,老師這要怎么解決好
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,購(gòu)進(jìn)了1億的貨物,有進(jìn)項(xiàng)票一億,但是至今沒有銷售出去,庫(kù)存積壓太多了,但是實(shí)際庫(kù)存只有5000萬,但是也沒開過銷項(xiàng)發(fā)票出去,那稅務(wù)局要下來查庫(kù)存是不是還有1億庫(kù)存,怎么才能更好的圓過去?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我們有勞務(wù)收入,沒有銷售收入,不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的話,那制造費(fèi)用,材料,人工,勞務(wù)的成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?
你好,你們的勞務(wù)收入指的什么?
有生產(chǎn)產(chǎn)品但是沒有開過磚的發(fā)票
就是接收別人的污泥回來處置
你好,那是不能結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的。所以老師說得確認(rèn)銷售收入才可以的。
勞務(wù)的收入有開票
幫別人處置的收入產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn)為成本
你好,那就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
你好,是勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!