你好,這個(gè)金額不大吧,金額大 是需要先掛預(yù)付賬款,之后按月攤銷做費(fèi)用,
請(qǐng)問購買的超市預(yù)付卡記賬為借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 后附發(fā)票 使用預(yù)付卡,借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸 預(yù)付賬款,,后面的單據(jù)附哪個(gè)呢?
我想問一下,預(yù)付報(bào)刊費(fèi)有取得發(fā)票的為什么不用預(yù)付賬款而是用管理費(fèi)用呢
老師,請(qǐng)問,有筆分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款-租賃費(fèi)-XX公司 為什么是預(yù)付賬款而不是應(yīng)付賬款呢?這是發(fā)票來了沒付款呢還是之前付了款現(xiàn)在發(fā)票來了呢
老師:12月底預(yù)付了22年的報(bào)刊費(fèi)83元,記得預(yù)付賬款,發(fā)票附在了后面,1月份入費(fèi)用,后面附什么呀?
付給代賬公司的錢,沒有發(fā)票,是做什么科目,管理費(fèi)用嗎,,因?yàn)槭前肽暌桓叮梢杂妙A(yù)付賬款嗎
老師你好,可以私信你嗎
老師,個(gè)體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個(gè)月抵扣了一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個(gè)人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個(gè)稅
老師您好我們公司承包給個(gè)人施工管網(wǎng)按裝,個(gè)人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時(shí)候需要要到1到3種物料,但是價(jià)格是算在服務(wù)費(fèi)里面的,物料不單獨(dú)收費(fèi)。物料有進(jìn)貨發(fā)票,我想問這個(gè)物料是必須在我們給顧客開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票上同時(shí)另起一行開出來注明贈(zèng)送金額是零元,還是可以不用開關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對(duì)方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對(duì)方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對(duì)方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會(huì)做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料早已入到項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)為庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對(duì)。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?