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付給代賬公司的錢,沒有發(fā)票,是做什么科目,管理費(fèi)用嗎,,因?yàn)槭前肽暌桓?,可以用預(yù)付賬款嗎

2024-08-15 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-15 21:26

同學(xué)您好,你說的對。付給代賬公司的錢計(jì)入管理費(fèi)用,沒有開發(fā)票之前可以計(jì)入預(yù)付賬款。

頭像
快賬用戶8034 追問 2024-08-15 21:26

那我想每個(gè)月做一筆,比如七月份的,但是下半年錢還沒付,怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-15 21:43

同學(xué)您好,七月應(yīng)付代賬費(fèi)用,但還沒有支付,分錄如下:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。

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同學(xué)您好,你說的對。付給代賬公司的錢計(jì)入管理費(fèi)用,沒有開發(fā)票之前可以計(jì)入預(yù)付賬款。
2024-08-15
支付分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
每月分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2023-09-26
你好,這個(gè)預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,這個(gè)需要按月去攤銷,
2021-05-07
預(yù)付? 借?預(yù)付賬款 ? ?貸 銀行存款? 收到發(fā)票 ?借?管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ? ? ?
2021-07-07
你好,是做預(yù)付賬款
2022-02-25
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