同學(xué),你好,正確的是第二種方法。
我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時(shí)沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個(gè)問題:19年8月我做的一個(gè)成本,借:工程施工-材料費(fèi) 41200元 貸:庫存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒有回來,我當(dāng)時(shí)不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
2020年6月進(jìn)10萬元原材料,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,暫估入賬了,2021年3月收到這張發(fā)票,是把這張發(fā)票直接放入2020年6月的憑證里,還是做到本年3月份里,做一筆分錄,把去年的暫估沖紅,做一筆入賬
10月份新到一個(gè)廣告制作公司 ,檢查2020年憑證,發(fā)現(xiàn)2021年3月份制作費(fèi)發(fā)票,入賬到2020年12月份,現(xiàn)在想把2020年,該筆費(fèi)用做暫估,2020年12月分錄和2021年3月分錄要怎么寫?
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認(rèn)收入,當(dāng)月暫估了成本5萬票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個(gè)怎么做分錄?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫嗎