你好 在扣繳報(bào)告表主頁面,點(diǎn)擊“全年一次性獎(jiǎng)金收入”或右邊的“填寫”按鈕,進(jìn)入全年一次性獎(jiǎng)金界面申報(bào)。
公司財(cái)務(wù)把去年的年終獎(jiǎng)給我按照全年一次性獎(jiǎng)金收入申報(bào)的個(gè)稅 導(dǎo)致我繳納了一百多的個(gè)稅,我現(xiàn)在匯算清繳怎么樣操作才能并入綜合所得申報(bào)退稅
如果我收到了3000元的年終獎(jiǎng),我需要繳納多少稅額,今天我在個(gè)稅里面申報(bào)年終獎(jiǎng),我把這3000塊錢單獨(dú)填在全面一次性獎(jiǎng)勵(lì)收入里面,是要繳納稅額的
老師好,請教個(gè)問題,2021年1月份申報(bào)了2820年全年一次性獎(jiǎng)金,35800元是在按全年一次性獎(jiǎng)金欄次申報(bào)的,按3個(gè)點(diǎn)繳納了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳需要把這35800算到全年收入里面去嗎,如果算進(jìn)去,我的個(gè)稅稅率就要提到10個(gè)點(diǎn)了,請指點(diǎn)
老師,去年12月沒有計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金,1月份發(fā)了年終獎(jiǎng),如果并入綜合所得里申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅會(huì)少點(diǎn)。但我有個(gè)疑問:這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎(jiǎng)金120000.那等到24年匯算清繳時(shí),是不是會(huì)按20%算個(gè)稅了?
請問老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問,我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
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老師好,我是說全年一次性獎(jiǎng)金收入要不要再匯算清繳的時(shí)候并入收入里面
你好 全年一次性獎(jiǎng)金不需要在匯算清繳時(shí)并入收入。