你好多交的你可以申請(qǐng)退回。
老師,之前專管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問(wèn)我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě),以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師,申報(bào)納稅的時(shí)候納稅表錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)且交款,怎么處理?她們說(shuō)可以更正申報(bào),問(wèn)題是如果更正申報(bào)導(dǎo)致稅款多交或者少交,這怎么辦?多交沒(méi)問(wèn)題就再次交款唄,可是少交呢,錢(qián)都給國(guó)家了,怎么拿回來(lái)?
老師,問(wèn)題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅時(shí)已繳款,但是后期進(jìn)行了更正申報(bào),實(shí)際稅款金額多了幾分錢(qián),但是系統(tǒng)里面沒(méi)有要求補(bǔ)繳,導(dǎo)致個(gè)稅實(shí)繳金額與賬面計(jì)提金額出現(xiàn)幾分錢(qián)差異,這少交的幾分錢(qián)怎么調(diào)整?
老師,問(wèn)題1:公司壓工資了,9月份的公司代扣的個(gè)人所得稅已經(jīng)稅務(wù)申報(bào)了,但是9月份的工資發(fā)不了,問(wèn)問(wèn),這個(gè)月不繳納個(gè)稅款可以嗎?只是申報(bào),等下個(gè)月10月或者11月份一起發(fā)工資時(shí)再繳納個(gè)稅可以嗎,會(huì)有逾期滯納金嗎?還是這個(gè)9月申報(bào)個(gè)稅就要直接繳納個(gè)稅的款? 問(wèn)題2:9月份的公司員工的個(gè)稅申報(bào)完畢但是沒(méi)繳款呢,可以更正申報(bào)嗎?要調(diào)整數(shù)值,怎么重新申報(bào)個(gè)稅呢?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣(mài)建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
怎么申請(qǐng)退回了?能不能不要就這樣回答
具體的那個(gè)稅款的 是增值稅還是個(gè)稅的
增值稅的
少交了補(bǔ)繳納 多交的申請(qǐng)退稅