同學(xué)你好 紅字沖銷就可以
新接的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款一家公司錄了兩筆,名字略有不同,導(dǎo)致重復(fù),這個需要怎么調(diào)整
客戶用他的應(yīng)收帳款沖減了賣給我們的一筆原材料款,這筆原材料上月有做會計分錄,借原材料,貸應(yīng)付帳款,現(xiàn)在這筆貨款從他的應(yīng)收帳款沖減掉了、我應(yīng)怎么做會計分錄
去年有一筆其他應(yīng)收款分錄重復(fù)了,導(dǎo)致銀行多了這款,現(xiàn)在需要怎么沖減掉?
往來亂了怎么辦?公司做賬是先全部作為應(yīng)收,然后再用銀行去沖銷應(yīng)收。由于付款人與開票人不一致,導(dǎo)致有很多應(yīng)收沖不掉。 現(xiàn)在能不能做一筆分錄,找出實際應(yīng)收賬款,將其他的應(yīng)收,借貸對沖掉。這樣行不行? 或者有沒有什么其他的辦法?
老師,21年有一筆費用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費用一筆當(dāng)費用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師您好。工程機械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項賬的時候,收到的專票要把稅價分開做嗎?還是稅價做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項稅時,進(jìn)項稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺嗎?如果不是,請問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會接受的捐贈款項收入,在申報增值稅時需要進(jìn)行申報嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費屬于什么稅目?
好的謝謝
老師你好,如果上一年費用分錄重復(fù)登記了這樣也是直接沖紅嗎?
少年的話用以前年度損益調(diào)整。因為涉及損益了。