同學你好 紅字沖銷就可以
客戶用他的應收帳款沖減了賣給我們的一筆原材料款,這筆原材料上月有做會計分錄,借原材料,貸應付帳款,現(xiàn)在這筆貨款從他的應收帳款沖減掉了、我應怎么做會計分錄
去年有一筆其他應收款分錄重復了,導致銀行多了這款,現(xiàn)在需要怎么沖減掉?
往來亂了怎么辦?公司做賬是先全部作為應收,然后再用銀行去沖銷應收。由于付款人與開票人不一致,導致有很多應收沖不掉。 現(xiàn)在能不能做一筆分錄,找出實際應收賬款,將其他的應收,借貸對沖掉。這樣行不行? 或者有沒有什么其他的辦法?
老師,21年有一筆費用已報銷,假設分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應收,后來沖減費用一筆當費用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
去年有一筆車險賬做重復了,導致應付保險借方還掛著金額。1 借:應付賬款—保險 貸:銀行存款 2 借:管理費用—保險 貸:其他應付款—個人 這兩筆是當時的分錄,現(xiàn)在調(diào)賬應該怎么調(diào)呢?小企業(yè)準則
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
好的謝謝
老師你好,如果上一年費用分錄重復登記了這樣也是直接沖紅嗎?
少年的話用以前年度損益調(diào)整。因為涉及損益了。