你好 當時按照生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納的吧 這個不參與匯算清繳
我的公司在重慶,去年7月去云南帶開了一張出租車輛的發(fā)票交了¥5000的稅金個人所得稅金,現(xiàn)在年終匯繳的時候顯示沒有這一筆稅金存在,那這一筆稅金可以退個人所得稅嗎?退多少錢呢?要怎么退?
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
我現(xiàn)在實習期扣除房租后勞務報酬是5300,個人所得稅費用那一欄顯示1060,請問這個費用是什么?可以退回嗎?是交的稅呢?但是為什么退稅顯示0呢?而且這1060還扣在我工資里了。我去年12月入職,2021個稅只能計算到12月這一個月的。我現(xiàn)在簽的是勞務合同沒畢業(yè)沒交交五險一金。請問這是什么情況,是繳稅了了嗎?今年這個月的可以退回嗎?
老師好,我們公司是高新企業(yè),去年申請了21年的匯算清繳退稅,當時申請退的時候因為有緩交的稅金沒交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請22年的退稅,但是去年我們實際上只交了3千多的稅(第一季度應交6千多,交一半,緩一半的),現(xiàn)在年報上顯示己預繳6千多,導致退稅也顯示要退這么多,實際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
我公司2023年12月申報了年終獎,并且在1月初預扣了稅款,但是2月實發(fā)時調(diào)少了年終獎金額,并且也修改了申報金額,那之前多繳的稅款應該怎么退呢?員工自己做個稅匯算清繳時選擇的這筆是單獨計稅的,不計入綜合所得的,所以自己也沒法匯算清繳,該怎么退稅呢
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
好的,謝謝!
不用客氣 工作愉快