你好 只要是真實(shí)的就可以進(jìn)項(xiàng)全額抵扣。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于稅點(diǎn)方面的問(wèn)題。比如,我們公司給甲方開(kāi)了10萬(wàn)元專(zhuān)票,6%稅點(diǎn),然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開(kāi)稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會(huì)損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請(qǐng)問(wèn)一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒(méi),比如簽訂合同簽不含稅金額,有類(lèi)似于這樣的解決辦法嗎?
老師您好,我們企業(yè)服務(wù)商給我們開(kāi)了技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)10萬(wàn)元的增值稅專(zhuān)票,但是我們跟下游簽訂的技術(shù)合同的金額只有7萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我們這樣是否合理,10萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣嘛?
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶(hù)簽署了20萬(wàn)元的合同(開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬(wàn)元要替甲方客戶(hù)代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開(kāi)具稅點(diǎn)為6%的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專(zhuān)票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶(hù)款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說(shuō)明:我司為一般納稅人,按全年利潤(rùn)290萬(wàn)計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬(wàn)元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);法律咨詢(xún)(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù));居民日常生活服務(wù);自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù));企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(xún);第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);證券投資咨詢(xún)。 這樣的數(shù)據(jù)科技分公司 開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)才68萬(wàn)元,為什么企業(yè)所得稅表看到我們成本有149萬(wàn)元,現(xiàn)在專(zhuān)管問(wèn)我們?yōu)槭裁床钸@么遠(yuǎn),不可能人工吧,怎么處理好
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)以及相關(guān)培訓(xùn),取得產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)收入30萬(wàn)元,培訓(xùn)收入10萬(wàn)元,均為含增值稅收入;發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元(2)為我國(guó)境內(nèi)丙企業(yè)提供信息系統(tǒng)增值服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為120萬(wàn)元。(3)向我國(guó)境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,同時(shí)取得技術(shù)咨詢(xún)收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù):另轉(zhuǎn)讓與專(zhuān)利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并取得后期維護(hù)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,分別注明設(shè)備金額50萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)電腦及辦公用品。取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為100萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi),取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額1萬(wàn)元。已知:本月取得相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并按規(guī)定認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;技術(shù)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款與提供技術(shù)咨詢(xún)的價(jià)款在同一張發(fā)票上開(kāi)具;該公司不適用增值稅加計(jì)抵減政策。要求:根據(jù)上述資料?;卮鹣铝袉?wèn)題:(1)業(yè)務(wù)(1)(2)應(yīng)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額()萬(wàn)元。A.8.37B.8.49
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣(mài)建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎