不包括20年繳納19年的部分
老師好,A100000表中,”減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”這行按照什么來填寫?比如2020年匯算清繳,是按照2020年第一至第四季度所屬期交的稅嗎?要不要包括繳納在2020年繳納2019年第四季度的那部分的所得稅?
為何 在2021年匯算清繳2020年時, 本年 累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額自動跳出來的數(shù)據(jù)是2020年1月繳納的2019年第四季度的所得稅呢?
在居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)A類(2018)版中稅款所屬期是2020年10月1號至2020年12月31日,怎么在這個主表中看本年累計(jì)的應(yīng)納(所得稅)稅額?看第幾欄?公司是第二季度成立的,11欄是應(yīng)納所得稅額,12欄是減:減免所得稅額,13欄是減:實(shí)際已繳納所得稅額為0,15欄是本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額,看那一欄表明全年度的應(yīng)納(所得稅)稅額
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?