你好 你這2個原因 1,財務(wù)做了調(diào)整憑證 2,倉庫模塊兒單據(jù)沒有生成憑證 你現(xiàn)在查看是否有相關(guān)出入庫單據(jù)沒有生成憑證

金蝶k3,期初余額調(diào)整和期初倉存異常余額匯報表是什么意思呢,一般什么時候用,需要做什么單子和生成什么憑證
金蝶K3中的期初余額調(diào)整和期初倉存異常余額匯報表是什么意思,一般什么時候用,需要做什么單子和生成什么憑證
這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當期計提的所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 那當期申報所得稅申報金額也是和計提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時候在哪里申報
進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應調(diào)整免低退稅額-759173.48”應調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當期43050.21,進料加工核銷應調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?
老師,合并報表那里初始投資成本有一個分錄,需要做借資本公積貸留存收益的,這個分錄是什么意思?什么情況下做的?我只記得母公司沖了子公司的資本公積然后要恢復,這個分錄什么時候做的?用哪個金額去沖的?
公司沒有充電樁,充電樁是其他公司付款安裝,能經(jīng)營集中式快速充電站,電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營嗎
公司從外地遷移到杭州后,之前在外地的對公賬戶還能用嗎?后續(xù)需要重新在杭州開通對公賬戶嗎?
老師,請問下收到政府針對某項技改項目的補貼怎么入賬?是否是先計入遞延收益,等工程完工后再將攤銷的費用沖減遞延收益?
老師如果是專票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不按發(fā)票單價結(jié)轉(zhuǎn)。不能把稅額算上?
老師,您好,我們是售車企業(yè),客戶拿來舊車抵部分車款,這個舊車推回廠家,廠家給我們錢,我們要給廠家開票,那給客戶開票抵扣錢的全款對嗎?那怎么掛帳?舊車已經(jīng)退回廠家,也不在我們的庫里面?
老師,您好,應收賬款長期掛賬是不是也不行
老師,發(fā)票數(shù)量與入庫單數(shù)量重量不一致可以嗎?
老師好,有確認壞賬的表格摸版嗎?(未計提壞賬準備,直接確認壞賬)
老師 稅務(wù)老師讓申報以前年度增值稅值稅無票收入,調(diào)的年度所得稅報表 這個賬和報表我都應該怎么做啊
老師員工轉(zhuǎn)正后才給員工繳納社保,這個稅務(wù)局好像不允許,我們怎么操作
存貨核算中的期末關(guān)賬是什么意思
就是企業(yè)結(jié)賬的意思,同學
但是存貨核算也有期末結(jié)賬啊
對的,每個模塊兒都有的
存貨核算模塊期末處理既有期末關(guān)賬也有期末結(jié)賬,那不是重復了嗎
并沒有重復呀,你每一個模塊兒,他結(jié)賬結(jié)自己模塊兒的呀。