同學(xué)您好,是的,是這樣的
酒店為一般納稅人,無論對外開專票,普票,同樣交銷項稅對嗎,且專票,普票,銷賬稅額一樣,對嗎
一般人開普票入賬的時候,也和開專票一樣入賬嗎?記收入和銷項 對嗎。銷項也寫增值稅銷項稅額嗎
對于一般納稅人開普票和專票是一樣交稅吧?為什么有一般納稅人不愿意開專票?一般納稅開普票有優(yōu)惠政策嗎?
老師我們是一般納稅人企業(yè),對方需要普票,普票和專票做賬一樣嗎?可以抵進項嗎? 對于一般納稅人開普通和專票哪個有利?
針對一般納稅人,開專票,普票,做賬,繳稅都跟專票一樣嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
如果某單位的人,在酒店入住且吃飯,得到了一張專票住宿費,專票餐費,可以用來抵扣進項稅嗎?
住宿費作為差旅費可以抵扣,業(yè)務(wù)招待費不可以
業(yè)務(wù)招待費是啥?是指的餐費嗎?為啥不可以抵扣,即使是專票。
就是規(guī)定用于業(yè)務(wù)招待的是不可以抵扣
所以餐飲費的專票沒啥用,很普票一樣,可以當成本,少交企業(yè)所得稅是嗎
那是不是餐飲企業(yè)就都當小規(guī)模納稅人就行了,因為對方不用開專票。
所以餐飲費的專票沒啥用,很普票一樣,可以當成本,少交企業(yè)所得稅是嗎 是的,是這樣的
那是不是餐飲企業(yè)就都當小規(guī)模納稅人就行了,因為對方不用開專票。 開普票是對的,但是小規(guī)模和一般納稅人的稅率是不一樣的