您好,不是的,往來科目需要重分類,看所屬明細科目余額方向 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列;
其他應收款科目期末余額在借方負數 其他應付款科目期末余額在貸方負數,請問在財務報表資產負債表中如何填寫呢?
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產負債表的預收賬款期末余額=應收賬款的貸方余額+預收賬款的貸方余額, 比如 預收賬款-A客戶 借方余額5000 預收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應收賬款- 甲公司借方 10000 應收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數據數據對應科目下客戶錄入數據,結果在新系統(tǒng)上資產負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應的科目輸入數據的。
資產負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產負債表里的其他應付款期末數就=科目余額表的其他應付款余額
你好,老師,我想問一下,科目余額表里,應付賬款的貸方余額是負數,資產負債表里的應付賬款的期末余額是不是就是零?
老師,科目余額表應收賬款在貸方,比如10萬,那資產負債表里的應收賬款期末數也是要是10萬嗎
請問老師,員工個稅未做匯算,對公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費如何做分錄
分支機構變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個股東每個月收公司1萬元顧問費,他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬黃金,我這個可以做什么費用???
老師,知道結余數量,不知道結余單價和金額。我直接采用最新一個單價可不可以?多個單價也是采用一個最新的單價
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個數?
老師,好!我想問下城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加登賬本明細賬是登在一個科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產,我是按不含稅金額入固定資產的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應該怎么進行更正?分錄怎么填
只要是以其變動計入其他綜合收益的金融資產出售時,都要把其他綜合收益轉入投資收益嗎
您說的公式我知道,可是應收賬款累積余額在貸方,不是已經重分類到預收了啊
您好,對對,如果應收賬款和預收賬款? ?所屬明細科目的借方余額? 都 沒有,這是填0
老師我還是不明白,我可不可以用圖片里的數據請教您告訴我仔細一點啊
您好,好的,可是我沒有看到圖片嘛
怎么發(fā)不過去啊嗚嗚
您好,截圖發(fā)送可以的,您試一下
微信溫老師是不是您啊
您好,不是的,截圖發(fā)不了,咱可以發(fā)文字嘛
資產負債表應收年初數是4200,科目余額表貸方余額21950,老師那應收的期末數是多少啊
您好,這個應收要具體到每個客戶借方是多少,貸方是多少的,比如A借方100? ?B貸方500
噢,就是比如B客戶余額在貸方就放在預收賬款里,A客戶余額在借方就放在應收賬款里,然后都是加上年初數等于期末數,是不是這個意思啊老師
您好,不對,負債表是時點數,根本不有考慮年初的數據哦,直接用科目余額表的期末數就可以了
噢,好的,我等會看看資產負債表應收賬款和余額表應收賬款的合計數據的,馬上起床了,非常感謝老師,辛苦您了
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!