您好,是的,您的理解非常正確
公司二手車(chē)銷(xiāo)售,在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票,公司做無(wú)票收入,還是要交增值稅的吧
公司賣(mài)了一輛車(chē),二手車(chē)交易市場(chǎng)管理公司開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我們還需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?是開(kāi)給二手車(chē)交易公司還是開(kāi)給買(mǎi)車(chē)方?金額按實(shí)際金額開(kāi)具?還是不開(kāi)票做無(wú)票收入?
公司賣(mài)了一輛車(chē),二手車(chē)交易市場(chǎng)管理公司開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我們還需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?是開(kāi)給二手車(chē)交易市場(chǎng)還是最終購(gòu)買(mǎi)方?還是做無(wú)票收入申報(bào)?金額按交易金額?
你好,a公司向b公司捐贈(zèng)一臺(tái)二手車(chē),二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)了一張二手車(chē)交易的統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,上面發(fā)票金額5萬(wàn)塊, A公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,如果二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)的金額明顯高于這部二手車(chē)的市場(chǎng)價(jià)值, B公司要以什么價(jià)值入賬?
請(qǐng)問(wèn),我們公司是二手車(chē)銷(xiāo)售公司,我們銷(xiāo)售了一臺(tái)二手車(chē),發(fā)票是由二手車(chē)市場(chǎng)幫我們開(kāi)具二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,那申報(bào)增值稅是由二手車(chē)市場(chǎng)申報(bào)繳稅嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)