學(xué)員您好,您理解的該商標(biāo)權(quán)2020年7月1日租出去后,其他業(yè)務(wù)成本是攤銷金額的一半是正確的,但2020年7月1日之前也就是前半年該商標(biāo)權(quán)仍計(jì)提攤銷,只不過(guò)是計(jì)入管理費(fèi)用,而“管理費(fèi)用”科目仍影響損益,題目問(wèn)的是2020年全年因?yàn)樯虡?biāo)權(quán)影響的利潤(rùn), 2020年7月1日后商標(biāo)權(quán)出租出去后,計(jì)提攤銷的分錄為: 借:其他業(yè)務(wù)成本? ?20? ? (400/10*1/2) ? ?貸:累計(jì)攤銷? ?20 2020年7月1日前商標(biāo)權(quán)沒(méi)出租時(shí),計(jì)提攤銷的分錄為: 借:管理費(fèi)用? ?20 ? ?貸:累計(jì)攤銷? ?20 2020年7月1日出租后,由于租了半年,收取租金為年租金的一半,也就是120/2=60(萬(wàn)元) 借:銀行存款? ?60 ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? 60 所以2020年全年因商標(biāo)權(quán)影響的利潤(rùn)=其他業(yè)務(wù)收入60-其他業(yè)務(wù)成本20-管理費(fèi)用20=20(萬(wàn)元) 本題選A
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這道題的其他業(yè)務(wù)成本,為什么不是2020年一年攤銷金額的一半呢,因?yàn)樗菑?.1號(hào)才租出去的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么攤銷的金額2100/10*9=1890,是因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)去一年了,這是年底了,再攤銷的時(shí)候就是9年了嗎?
2021年7月1日,甲公司(增值稅一般 納稅人)將某商標(biāo)權(quán)出租給乙公司,租期為4年,每年收取不含稅租金20萬(wàn)元,增值稅稅額為1.2萬(wàn)元。甲公司在出租期間不再使用該商標(biāo)權(quán)。該商標(biāo)權(quán)系甲公司2020年1月1日購(gòu)入,初始入賬價(jià)值為 100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為10年,采用直線法攤銷,無(wú)殘值。假定不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi),甲公司2021年度出租該商標(biāo)權(quán)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的金額為 ()萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)為什么商標(biāo)攤銷額是100/10,而不是(100/10)*6/12,題目給出是7.1號(hào)才租出。是因?yàn)槌鲎獾纳虡?biāo)權(quán)攤銷額仍記錄在甲公司嗎?
老師,無(wú)形資產(chǎn)的出售不是應(yīng)該走其他業(yè)務(wù)收入嗎?為什么這道題沒(méi)有寫(xiě)這一步? B為什么不對(duì)? 我覺(jué)得應(yīng)該是 借:銀行存款106, 貸:其他業(yè)務(wù)收入100, 銷項(xiàng)稅額6 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本80 資產(chǎn)處置損益40 貸:無(wú)形資產(chǎn)100 累計(jì)攤銷20 老師你能告訴我這樣做分錄為什么不正確嗎?為什么答案是那樣?
老師,這題問(wèn)的是2021年損益金額,就是其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本也就是累計(jì)折舊轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,對(duì)嗎?那累計(jì)折舊的時(shí)間是多久,2021年1月1號(hào)出租,變?yōu)橥顿Y性房地產(chǎn),那折舊是從1月開(kāi)始,還是從次月(2月)開(kāi)始?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
明白了!謝謝老師,一下子沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái),以為是出租那段時(shí)間影響的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
呵呵,不客氣,這題問(wèn)的確實(shí)扣字眼,不注意的話,很容易把重心只放在出租后的,祝您晚安