您好 收到貨物沒有收到發(fā)票 應(yīng)該先暫估入賬
老師 如果存貨或固定資產(chǎn)已經(jīng)到貨 驗收單和發(fā)票沒來得及開,后面才能到,需要暫估入庫嗎?
老師,我問下比如我銷售一個電機,我的銷項發(fā)票開出了,客戶貨款已收到了,電機也給客戶送走了,可我的進項發(fā)票這個月并沒有回來,那我銷項發(fā)票開出后,我肯定要做收入,那進項發(fā)票沒有回來,我是要暫估入庫嗎,在下個月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
老師,您好,固定資產(chǎn)11月收到貨后已經(jīng)暫估入賬了,發(fā)票客戶要明年1月才能開,可以嗎
貿(mào)易企業(yè),庫存較大,銷戶是看數(shù)量還是金額
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費的,開回來的票公司名義買了一臺車,跟上保險之類的,可以抵扣銷項嘛?
老師,拖拉機和粉碎機屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進去查詳情的其中一個產(chǎn)品對應(yīng)顯示的FOB價是4059,但是之前的財務(wù)填寫的退稅申報表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當(dāng)于提交的申報比報關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點詳情進去查詢其中的一種產(chǎn)品對應(yīng)的FOB價格是2957 但是之前的財務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時FOB價就寫成2957.15點提交的,相當(dāng)于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財務(wù)是對的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對業(yè)務(wù)進行外包,理論上屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移吧,答案是風(fēng)險規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
老師沒有驗收單可以暫估入帳嗎?
沒有驗收單是按照采購單驗收嗎?
單位要求必須要有驗收單才可以入庫么
這個好像沒有相關(guān)要求 會計法規(guī)上有要求嗎老師?
這個是自己單位規(guī)定的?會計法規(guī)上沒有要求
那可以按照采購單入庫嗎老師?
可以按照采購單入庫