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請問,工程施工中,未收到發(fā)票這樣做對不對 借:工程施工-暫估。 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本 貸工程施工-暫估 那紅字沖回,然后怎么做

2021-03-15 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 15:26

你好,同學。 正確的,沖紅時,直接用負數(shù)把這兩分錄沖銷即可

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快賬用戶1556 追問 2021-03-15 15:28

跨月也是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-15 15:31

是的,跨月也是這樣處理的。不跨年都這樣處理的

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你好,同學。 正確的,沖紅時,直接用負數(shù)把這兩分錄沖銷即可
2021-03-15
?你好 ;? ? ?你如果發(fā)票和你暫估都沒有差異的話;? 你直接做一筆:借? 銀行存款-暫估貸銀行存款就行了。? ? ?不用 去紅沖了在去做一筆??
2021-09-09
你好;? 1.? 那實際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄也要沖
2022-01-25
差額直接計入主營業(yè)務成本調(diào)整
2024-01-19
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