你好,這個(gè)政府補(bǔ)助不是不征稅收入吧,政府補(bǔ)助是收到款就要交稅的,這個(gè)是稅法口徑的,關(guān)于確認(rèn)收入的問(wèn)題是會(huì)計(jì)口徑的,兩條線(xiàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)這筆政府補(bǔ)助在匯算清繳時(shí)為什么要進(jìn)行納稅調(diào)增(后臺(tái)答案是需要進(jìn)行調(diào)增的),我理解的是,2019年不用填報(bào)和調(diào)整,等到2020年發(fā)生的時(shí)候計(jì)入收入,然后再進(jìn)行調(diào)整
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷(xiāo),金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷(xiāo)那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
你好,先暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估,然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn),整個(gè)過(guò)程的銀行存款是可以對(duì)上的 19年的暫估,在2020年做2019年匯算清繳的時(shí)候,需要做納稅調(diào)增處理 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎)
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話(huà)就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額在預(yù)繳時(shí)填報(bào)申報(bào)表,在進(jìn)行納稅調(diào)整事項(xiàng)后還要進(jìn)行填納稅調(diào)整明細(xì)表,然后,再填納稅申報(bào)表,最后實(shí)際應(yīng)繳納的還需要填以前年度為彌補(bǔ)虧損,最后實(shí)際應(yīng)繳納的稅=(預(yù)繳時(shí)應(yīng)納稅所得額±納稅調(diào)整事項(xiàng)-以前年度未彌補(bǔ)虧損)??稅率,然后之前計(jì)算的稅如果以經(jīng)預(yù)繳,那么就是多退少補(bǔ)。我剛學(xué)這么說(shuō)是不是對(duì)的@wu老師
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!