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老師,這是我們公司的固定資產(chǎn)折舊表。在21年1月份,把第一行的多用途乘用車賣掉了,賣了55000.00元。根據(jù)表格信息應該怎么做分錄?麻煩您帶上數(shù)字給出處理的分錄。

老師,這是我們公司的固定資產(chǎn)折舊表。在21年1月份,把第一行的多用途乘用車賣掉了,賣了55000.00元。根據(jù)表格信息應該怎么做分錄?麻煩您帶上數(shù)字給出處理的分錄。
2021-03-15 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 11:21

借:累計折舊84607.2、固定資產(chǎn)清理14348.86,貸:固定資產(chǎn)98956.06。 借:銀行存款55000,貸:固定資產(chǎn)清理14348.86、應交稅費-增值稅(銷項)6327.43、資產(chǎn)處置損益34323.71

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借:累計折舊84607.2、固定資產(chǎn)清理14348.86,貸:固定資產(chǎn)98956.06。 借:銀行存款55000,貸:固定資產(chǎn)清理14348.86、應交稅費-增值稅(銷項)6327.43、資產(chǎn)處置損益34323.71
2021-03-15
假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調(diào)整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結轉: 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2024-08-16
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
1.是的 2.你們墊付要掛其他應收款 3.開票金額為基數(shù),預繳增值稅附加稅所得稅個稅 借應交稅費-應交增值稅-已交稅費/所得稅/個稅/附加稅 貸銀行存款 填寫在預繳欄就可以了
2020-08-12
你好同學發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學你的資產(chǎn)分錄是對的同學同學沒錯
2021-01-08
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