你好,如果已經(jīng)記賬記賬的話,期初是不允許直接修改的。 解決方案: 1、取消結(jié)賬或記賬; 反結(jié)賬步驟,在總賬菜單→期末→結(jié)帳→點(diǎn)擊最下面一個(gè)“Y” →按“CTRL%2BSHIFT%2BF6” →輸入自己的密碼→確定: 反記賬步驟: ①總賬菜單→期末→對(duì)賬→按“CTRL%2BH” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活→確定 首先,打開(kāi)總賬菜單-期末-對(duì)賬界面——同時(shí)按鍵盤(pán)上的“CTRL%2BH”提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” ②總賬菜單→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→選擇月初狀態(tài)→確定→退出 用友軟件提示:“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”選擇恢復(fù)方式,選擇月初狀態(tài),點(diǎn)確定。即可完成恢復(fù)如初。 注意:恢復(fù)結(jié)賬,恢復(fù)記賬需要一直恢復(fù)到帳套啟用月份才能去掉期初余額“瀏覽只讀”鎖定。
老師,我們公司已經(jīng)開(kāi)了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù),還要?jiǎng)e的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師,我用的金蝶K3wise軟件,之前沒(méi)錄期初數(shù)據(jù)就開(kāi)始做賬了,現(xiàn)在可以反初始化錄入期初數(shù)據(jù)嗎?
公司上了用友T3軟件,原來(lái)的期初數(shù)據(jù)不平可以先做賬嗎?幾個(gè)月后還可以補(bǔ)錄期初數(shù)據(jù)嗎?
前任兼職會(huì)計(jì)不給我期初的數(shù)據(jù),我該怎么做賬?先做本月的,后面等她給了還可以加到期初嗎?
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個(gè)怎么能看出來(lái)是那的問(wèn)題出錯(cuò)了
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類(lèi)的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問(wèn)生病員工的慰問(wèn)金要怎么做賬?