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老師,12月開含稅金額25萬元,收到含稅金額10萬元,求一月申報增值稅及附加稅

2021-03-15 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 08:27

您好,按開發(fā)票金額申報增值稅及其附加稅,所以增值稅等于25*增值稅稅率/(1+增值稅稅率)

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快賬用戶1281 追問 2021-03-15 08:30

老師,10萬含稅金額可以抵扣呢

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齊紅老師 解答 2021-03-15 08:30

您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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快賬用戶1281 追問 2021-03-15 08:32

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-03-15 08:34

您好,那您申報增值稅等于25*增值稅稅率/(1+增值稅稅率)-1 0*增值稅稅率/(1+增值稅稅率)。10萬元發(fā)票是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣進項稅

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您好,按開發(fā)票金額申報增值稅及其附加稅,所以增值稅等于25*增值稅稅率/(1+增值稅稅率)
2021-03-15
你好 抵扣的就填寫要交稅款的金額??
2021-04-06
你好,你這個簡易計稅本身不能夠抵扣,所以你直接按照0.29交稅就好了。
2025-03-05
您好,麻煩截圖給老師看下,謝謝
2022-11-14
增值稅、附加稅、印花稅、利潤計算正確。所得稅適用優(yōu)惠稅率計算應為 1091.26 元,原答案稅率使用錯誤。稅后利潤應為 7638.83 元,原答案也有誤 。
2025-03-12
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