你好,你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅本身不能夠抵扣,所以你直接按照0.29交稅就好了。

建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目增值稅是50萬(wàn),預(yù)交了20萬(wàn),一般計(jì)稅項(xiàng)目本月發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,預(yù)交增值稅金30萬(wàn)元,月末會(huì)計(jì)分錄是什么
老師好 我單位為建安行業(yè),異地承攬工程,簡(jiǎn)易計(jì)稅。給總包開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額為2.91萬(wàn)元。分包給我們開(kāi)具20增值稅普通發(fā)票,稅額0.58萬(wàn)元。異地預(yù)繳稅款(100-20)/1.03*0.03=2.33 現(xiàn)在賬務(wù)處理簡(jiǎn)易計(jì)稅有0.58差額怎么處理
老師您好,我們是一家一般納稅人的建筑公司,向甲方開(kāi)具工程款發(fā)票不含稅金額100萬(wàn)元,稅額3萬(wàn)元,加稅合計(jì)金額是103萬(wàn)元,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問(wèn)老師我在項(xiàng)目所在地預(yù)交的增值稅付加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅怎么做分錄
轉(zhuǎn)讓一處辦公用房,取得含稅金額520萬(wàn)元,該房產(chǎn)購(gòu)置于2013年8月,購(gòu)買(mǎi)價(jià)300萬(wàn),契稅9萬(wàn)元,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,問(wèn)應(yīng)繳納增值稅是(520-300)/(1+5%)*5%,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,契稅不可以扣除對(duì)嗎
老師,出口企業(yè),怎么計(jì)算退稅金額?比如8月份開(kāi)出內(nèi)銷(xiāo)專(zhuān)票200萬(wàn)元(不含稅),開(kāi)了出口發(fā)票300萬(wàn)元,那么我要計(jì)算可以退多少稅,要怎么計(jì)算?
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤(pán)減免增值稅會(huì)計(jì)分錄
老師你好!宗教場(chǎng)所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類(lèi)怎么記賬,怎么寫(xiě)分錄
適合電商企業(yè)的財(cái)務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線(xiàn)上erp
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,是這個(gè)問(wèn)題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
怎么算出來(lái)的?看不懂


什么是簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減呢
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能夠抵扣的呀。