你好,可以的,可以這么做的。

收租金25萬元為不含增值稅的。6月報(bào) 印花稅 計(jì)稅金額報(bào)錯(cuò)了按238095.24元報(bào)了。我7月補(bǔ)一下印花稅11904.76可以?
老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
我司是一般納稅人,印花稅是按次繳納 租賃合同有顯示月租賃金 2022年6月到10月月租金是5萬元,11月到2023年6月 月租金是6萬元,共一年租期,并沒列明合同總金額 請(qǐng)問我是按以下哪種方式繳納印花稅? 第一種:一年租期,分12次繳納印花稅,按每月實(shí)付租金,每月按次采集印花稅 第二種:按一年租期*每個(gè)月的租金繳納印花稅, 第三種:分兩次繳納印花稅,即稅款所屬期2022年6月到10月月租金是5萬元*5個(gè)月 ,11月到2023年5月 月租金是6萬元*7個(gè)月
我7月申報(bào)6月的印花稅,當(dāng)時(shí)期間選錯(cuò)了,現(xiàn)在提示我已申報(bào)稅源,我要交7-9月的租賃合同印花稅,怎么辦呢 或者跟4季度在一起申報(bào) 可以這樣操作不
我7月申報(bào)6月的印花稅,當(dāng)時(shí)期間選錯(cuò)了,現(xiàn)在提示我已申報(bào)稅源,我要交7-9月的租賃合同印花稅,怎么辦呢 或者跟4季度在一起申報(bào) 可以這樣操作不
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會(huì)計(jì)分錄
老師你好!宗教場(chǎng)所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財(cái)務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
怎么算出來的?看不懂

