您好 補貼不是應(yīng)該對方開具紅字發(fā)票么 怎么是藍字發(fā)票的?
老師,我們收到供應(yīng)商開出的紅字發(fā)票,說是銷售返利,我們應(yīng)該怎么做賬呢
收到供應(yīng)商開銷售發(fā)票的返利怎么做憑證
收到供應(yīng)商返利或促銷費等費用補貼,開的藍字發(fā)票,應(yīng)怎么做分錄
收到供應(yīng)商給的銷售返點發(fā)票,是折扣折讓紅字發(fā)票,而且發(fā)票無明細,分錄怎么做?
12月份收到供應(yīng)商開具的銷售返利紅字發(fā)票(貨物在24年1月份發(fā)出時再開具對應(yīng)的藍字發(fā)票)具體做賬分錄
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
開的藍字服務(wù)費
那那是增加應(yīng)付賬款 不是返利啊
是預(yù)付賬款,我們是先付款后到貨,但對應(yīng)科目記什么。有返利,也有補貼促銷費等,你是說補貼促銷費直接掛往來,我覺得我們付出時做費用,等補回再沖費用更合理。這些返利費用補貼只回到我們的預(yù)存戶,不會回到我們的銀行存款賬戶的
補貼的話 是對方開具紅字發(fā)票 促銷費用是對方開具藍字發(fā)票 請問是誰給誰的補貼?
我們先付給超市,超市給我們開藍字發(fā)票。這個沒問題,而后供應(yīng)商再給我們補,但只返到我們在供應(yīng)商的訂貨預(yù)存賬戶,我們再給供應(yīng)商開藍字發(fā)票
如果返利的話 是供應(yīng)商給您單位開具紅字發(fā)票沖減 不是您單位開具藍字發(fā)票 這個做法就不對
返利不開票,我直接做營業(yè)外收入,對吧。費用我們給供應(yīng)商開票,我做,借:預(yù)付,貸:收入,客服給我們開票,我做:借:銷售費用貸:應(yīng)收
客服開票的時候貸方應(yīng)該是預(yù)付賬款 不應(yīng)該是應(yīng)收吧
不對,我們給客戶供貨,記的是應(yīng)收,客戶直接貨款扣費,給我們開票,我們也直接記應(yīng)收減少
是客服給您開的促銷服務(wù)費發(fā)票 對么?
對的,老師
那可以按您說的這樣賬務(wù)處理