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收到供應(yīng)商返利或促銷費等費用補貼,開的藍字發(fā)票,應(yīng)怎么做分錄

2021-03-14 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-14 08:29

您好 補貼不是應(yīng)該對方開具紅字發(fā)票么 怎么是藍字發(fā)票的?

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快賬用戶8126 追問 2021-03-14 09:10

開的藍字服務(wù)費

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齊紅老師 解答 2021-03-14 09:26

那那是增加應(yīng)付賬款 不是返利啊

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快賬用戶8126 追問 2021-03-14 09:32

是預(yù)付賬款,我們是先付款后到貨,但對應(yīng)科目記什么。有返利,也有補貼促銷費等,你是說補貼促銷費直接掛往來,我覺得我們付出時做費用,等補回再沖費用更合理。這些返利費用補貼只回到我們的預(yù)存戶,不會回到我們的銀行存款賬戶的

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齊紅老師 解答 2021-03-14 10:06

補貼的話 是對方開具紅字發(fā)票 促銷費用是對方開具藍字發(fā)票 請問是誰給誰的補貼?

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快賬用戶8126 追問 2021-03-14 10:11

我們先付給超市,超市給我們開藍字發(fā)票。這個沒問題,而后供應(yīng)商再給我們補,但只返到我們在供應(yīng)商的訂貨預(yù)存賬戶,我們再給供應(yīng)商開藍字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-03-14 10:19

如果返利的話 是供應(yīng)商給您單位開具紅字發(fā)票沖減 不是您單位開具藍字發(fā)票 這個做法就不對

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快賬用戶8126 追問 2021-03-14 10:28

返利不開票,我直接做營業(yè)外收入,對吧。費用我們給供應(yīng)商開票,我做,借:預(yù)付,貸:收入,客服給我們開票,我做:借:銷售費用貸:應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2021-03-14 10:36

客服開票的時候貸方應(yīng)該是預(yù)付賬款 不應(yīng)該是應(yīng)收吧

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快賬用戶8126 追問 2021-03-14 10:51

不對,我們給客戶供貨,記的是應(yīng)收,客戶直接貨款扣費,給我們開票,我們也直接記應(yīng)收減少

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齊紅老師 解答 2021-03-14 10:57

是客服給您開的促銷服務(wù)費發(fā)票 對么?

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快賬用戶8126 追問 2021-03-14 11:04

對的,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:07

那可以按您說的這樣賬務(wù)處理

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您好 補貼不是應(yīng)該對方開具紅字發(fā)票么 怎么是藍字發(fā)票的?
2021-03-14
對于你們來說把支付的錢當(dāng)成本,然后收到的錢當(dāng)收入就可以了。 借應(yīng)收賬款,但其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后再借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
2024-12-30
同學(xué),你好 那這張紅字發(fā)票對應(yīng)哪張藍字發(fā)票?
2023-12-30
您好 抱歉點快了 沒注意是郭老師指定回復(fù) 對不起 請問收到貨物的時候分錄怎么寫的 貨物有沒有對外銷售
2023-12-30
借:銀行存款 ? ? ?庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-04-23
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