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咨詢(xún)
Q

老師,我咨詢(xún)一下,之前的會(huì)計(jì)從2020年1月開(kāi)始就沒(méi)做帳,企業(yè)只是每月報(bào)了增值稅,然后每個(gè)季度報(bào)1000元的收入,我現(xiàn)在接手這家公司的會(huì)計(jì),我可以把1到12月的票都做到12月份不呢?

2021-03-13 23:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-13 23:57

您好 可以把1到12月的票都做到12月份

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-03-14 00:07

我們今年盈利107000,但是上年累計(jì)虧損了43萬(wàn),所得稅匯算的時(shí)候,我們先彌補(bǔ)虧損就不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅了,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-14 00:13

上年累計(jì)虧損了43萬(wàn) 是匯算清繳的數(shù)據(jù)吧

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-03-14 11:45

是利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-14 11:45

那不行 要按照匯算清繳后的數(shù)據(jù)

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-03-14 11:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 可以把1到12月的票都做到12月份
2021-03-13
你把他剩余的所有的暫估的紅沖了 然后你再申報(bào)增值稅的時(shí)候,這一部分紅沖的不要填寫(xiě)
2024-08-23
您好,您的意思也就是說(shuō)收入所屬期和開(kāi)票的期間不一致,是吧
2020-07-20
這個(gè)每月都要結(jié)轉(zhuǎn)的 你就算銜接也得按月結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-08-25
您好。建議把之前的也補(bǔ)上
2021-09-29
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