你好,1、修車時,根據(jù)修車票據(jù)復印件入賬(原件交保險公司) 借:其他應收款--保險公司 貸:銀行存款等 2、收到保險賠償,根據(jù)保險匯款單據(jù)入賬 借:銀行存款 貸:其他應收款--保險公司 借或貸:營業(yè)外收入或營業(yè)外支出 (保險賠款與修車費差額)
請問老師,我公司是運輸公司,有時候會在保險公司買保險,這月收到一筆保險賠款我該如何記賬,需要給他們開發(fā)票嗎
運輸公司收到保險公司的賠款如何記賬
運輸收到保險公司賠款 如何記賬
請問老師,我們是運輸公司,給別人運輸貨物,路上貨物損失,給雇主賠款,雇主開的發(fā)票我們給了保險公司,保險公司付了我們保險賠款,我該如何做賬
老師,公司支付的農業(yè)保險保費如何入賬?收到保險公司的保險賠款如何入賬
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結轉成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產經營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結轉掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務局上操作嗎?還是要去稅務局窗口辦理?
老師,請問我用財務軟件關聯(lián)了進銷存軟件,財務軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔,這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應納稅所得額嗎
修車時是司機墊付的 怎么做