你好 借 銀行存款 貸 其他應收款
請問老師,我公司是運輸公司,有時候會在保險公司買保險,這月收到一筆保險賠款我該如何記賬,需要給他們開發(fā)票嗎
運輸公司收到保險公司的賠款如何記賬
運輸收到保險公司賠款 如何記賬
請問老師,我們是運輸公司,給別人運輸貨物,路上貨物損失,給雇主賠款,雇主開的發(fā)票我們給了保險公司,保險公司付了我們保險賠款,我該如何做賬
公司收到保險公司的汽車理賠款,如何入賬?
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實際入庫:15噸60萬元 老師,賬務怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮氣,高純氮氣,氬氣,高純氮氣,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務收入的二級科目按什么設置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設電站有材料支出,勞務支出,服務支出,分別取得了6%,13%,9%專票進來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個月還租金,還的時候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個月還款,整個賬務處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎