您好,按實(shí)際開(kāi)票去申報(bào)就可以了,4月13%有紅票有藍(lán)票,加減后在 附列資料(一) 開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對(duì)就稅率填好,提交申報(bào)就可以了
非自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)要怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù),報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),里面收入總額是開(kāi)發(fā)票不含稅的金額,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開(kāi)發(fā)票不含稅金額)+營(yíng)業(yè)外收入
購(gòu)買(mǎi)試劑,贈(zèng)送機(jī)子,我們把機(jī)子做了銷(xiāo)售,可以正常出票么
老師,您好!企業(yè)所得稅的從業(yè)人員,包括不在這里交社保的兼職人員嗎
老師,公司才開(kāi)業(yè),現(xiàn)在到費(fèi)用都計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎?
老師,您好,我給供貨商付了6000塊,供貨商目前只給我開(kāi)了5000塊的發(fā)票,但是我收到了價(jià)值6000的貨,這個(gè)賬怎么做
購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)借方5500,然后累計(jì)折舊貸方是3513。這個(gè)累計(jì)折舊科目需不需要把他消掉?
老師您好,我公司外購(gòu)材料贈(zèng)送給客戶(hù),客戶(hù)用了如果覺(jué)得好用就賣(mài)我們的東西,那我這樣增值稅及所得稅是不是要視同銷(xiāo)售?會(huì)計(jì)分錄怎么做?及申報(bào)增值稅在哪欄填等
老師,2023年增值稅退回來(lái)1分錢(qián),怎么入賬?分錄怎么做?
老師好,小規(guī)模納稅人自動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以的稅和報(bào)表都要按月申報(bào)了嗎?
可是怎么退稅
您好,不會(huì)退錢(qián)到公司的,形成留底在申報(bào)表里,下月抵用。留抵多也可以申請(qǐng)退稅的,但這個(gè)不要去操作,您看好多公司申請(qǐng)這個(gè)被查賬
是老板拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了退嗎
您好,是的,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)形成留抵,可以申請(qǐng)退稅
可是老板就有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)不是月月都有,查賬也只能走退了
不可以?xún)蓚€(gè)13點(diǎn)專(zhuān)票相抵退稅嗎
老師最后問(wèn)下,是不是只能等到5月申報(bào)完才能退稅
您好,我們這里賬上有留抵這月就申請(qǐng)退稅啊,您電話(huà)問(wèn)下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,各地政策不一樣哈
謝謝老師,晚安
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~