沒有收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,同學(xué)
我想請教下上月未收到發(fā)票,暫估入庫。這個月收到發(fā)票沖紅,然后再做一筆購進(jìn)的發(fā)票。請問庫存商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本不?本月無收入。
請問一下,我之前幾個月都是暫估商品入庫(10000)個, 今個月收到發(fā)票為15000個,然后紅字沖銷了暫估商品入庫(10000)個,再開正確的(15000)分錄,最后這個結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,做暫估入庫 然后銷售商品 做了收入,是不是也得暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后次月再紅沖成本,老師,具體的一整套下來是什么樣的呢
上月發(fā)票未到,暫估入庫,這個月紅沖之后,庫存商品成負(fù)數(shù),怎么處理,直接沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
那我上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)錯了,本月可以沖掉,再做一筆正確的成本結(jié)轉(zhuǎn)么?本月無收入
如果是調(diào)整可以調(diào),同學(xué)