你好 你們這個(gè)廢舊號(hào)牌 你們?cè)趺慈胭~的。 入的原材料科目嗎
老師你好,我單位制作車輛號(hào)牌,當(dāng)月生產(chǎn)的號(hào)牌,車管所一季度核算收入,我們才給對(duì)方開發(fā)票收到錢,當(dāng)月入庫的號(hào)牌要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師你好,我單位生產(chǎn)號(hào)牌,制作車牌給車管所,廢舊號(hào)牌車管所又給我們寄過來,我們按鋁價(jià)稱重賣了,收到的錢怎么記賬
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬元,所以我們給了對(duì)方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師,我們公司有一輛車車牌號(hào)賣給私人了,我看電子稅務(wù)局平臺(tái)上面有一張二手車的發(fā)票,是在車管所開的,我們公司對(duì)個(gè)人開的一張1萬的發(fā)票,稅額是0,這個(gè)我們是不用交稅吧,這個(gè)怎么做賬啊,算我們的收入嗎?我們又沒有進(jìn)這個(gè)錢。
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個(gè)人所得稅,請(qǐng)問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個(gè)月都是勾稽關(guān)系不平的,請(qǐng)問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報(bào)表勾稽關(guān)系做平?
社保個(gè)稅不在一個(gè)公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個(gè)月才開回來進(jìn)項(xiàng),沒有開銷項(xiàng),9月做無票收入申報(bào),9月在開發(fā)票可以么
之前生產(chǎn)的時(shí)候,是原材料,在到庫存商品。最后結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在是銷售出去的廢舊號(hào)牌,是車主更換牌子,不再需要的車牌由車管所寄給我們回收,也算是一項(xiàng)收入
你好? ?借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
稅率還是13%吧
老師,那這個(gè)有沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好 是的。? ? 你們收回來的。? 如果發(fā)生了相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)等計(jì)入成本去核算?
相關(guān)的郵寄費(fèi),當(dāng)月已經(jīng)記在制造費(fèi)用里,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
你好 轉(zhuǎn)出來 走其他業(yè)務(wù)成本去哈??
哦哦,怎么轉(zhuǎn)出來
你好 比如 :把你原來的分錄 轉(zhuǎn)出來? 借 生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 。? 借其他業(yè)務(wù)成本 貸 制造費(fèi)用?
之前記的借制造費(fèi)用1000,貸銀行存款 1000,借生產(chǎn)成本1000,貸制造費(fèi)用1000,借主營業(yè)務(wù)成本1000,貸生產(chǎn)成本1000,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么寫
你好? ? 沒有跨年直接做 借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸制造費(fèi)用1000?借生產(chǎn)成本-1000,貸制造費(fèi)用-1000,借主營業(yè)務(wù)成本-1000,貸生產(chǎn)成本-1000? ? ? ? ? ?這樣來處理??
沒有跨年,能不能直接借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸主營業(yè)務(wù)成本1000
你好 但是你原來的科目都的沖。 不然就影響你 原來的成本了
跨年了,怎么處理
?走以前年度損益調(diào)整來替代 損益科目來沖? 沖了在調(diào)整??
老師具體分錄怎么寫
你好? 借以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用? ? ?借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本? ?借生產(chǎn)成本貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)成本? ?